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总体来说,当前我国企业纳税申报的相关操作可以说是十分方便的。
一般纳税人在进行税务申报前,还需要注意区别企业具体的报税项目:
1、地税:企业所得税、个人所得税、城建税、教育费附加、印花税、车船税等等;
备注:通常,个人所得税一般在每月7号之前进行申报,印花税一般在每年年底进行申报,一次申报一整年。而有关企业所得税、城建税以及教育费附加等税目则需要每个月份进行申报,一般要求在每月15号之前完成。
2、国税:增值税、所得税。
备注:国税主要是分为增值税和所得税。增值税申报需要在每个月的15号之前完成,所得税申报需要在每一个季度末下个月的15号之前进行。
由于国税报税相关操作比较复杂,因而一般纳税人企业都需要安装网上纳税申报系统,并且通过相关申报培训才能够具体掌握申报流程。另外,一般纳税人企业进行网上纳税申报时,还需要特别注意区分抄税和报税,这样才能够确保后续纳税申报工作有序进行。
其中,抄税需要先到税务机关的单位购买金税卡及IC卡,然后在报税前,将企业上月开出的发票全部记入发票IC卡。报税则需要等到公司的财务人员做好决算,并按要求填写完成纳税申报表之后才能够进行。
一般情况下,有关于一般纳税人企业报税,只要按照规范的纳税申报流程来进行操作,基本上不会遇到什么问题。但若企业选择线下申报,由于各地区之间具体操作会存在差别,所以企业需要根据当地税务局要求的报税流程来进行操作。
一、税务筹划的定义
税务筹划也叫“税筹”,税收筹划主要是指在税法规定的范围内,对企业经营、投资、财务管理等活动进行的事前规划和安排。 尽可能获得“节税”的税收优惠。税务筹划是税务机关可以从事而无需认证履行的业务内容之一。
二、税务筹划案例:
公司计划年底推出“买一送一”活动。
其原计划正常提供商品销售2000万元,实际收取销售1000万元。
据了解,A公司销售该商品适用的增值税税率为13%。
那么A公司如何合理筹划呢?
税筹方案1:
公司无偿捐赠价值1000万元的商品,需要视同销售。 增值税金额为1000x13%=130(万元)。
税筹方案2:
公司可以将本次活动改为五折,或者采用“不加价增额”的方式组合销售,即花一件商品的钱买两件商品,可以少交130万元增值税。
企业为什么要做税筹?从以上案例中,可以大致看出什么是税务筹划。 在企业经营中,如果以不同的名义销售,实际上可能看起来是一样的,但税法上有很大的差异,税务筹划实际上是在遵守税法的前提下,降低企业的税负,让企业有更多的资金用于公司发展经营中。
什么是个税筹划?
个税筹划,是指在法律允许的范围内,事先对个人的投资、理财等活动进行筹划和安排,尽可能降税、节税。进行个人所得税筹划,对于高收入群体而言,能够减少纳税支出,提升个人实际收入所得,因此个税筹划具有相对重要的意义。
个税筹划的作用:
总而言之,个税筹划对于高收入群体而言,具备了以下这几点重要作用:
1、增强纳税人的纳税意识;
2、让税法规定更为顺畅的实施。
3、帮助纳税人减轻税负、实现收入大化;
4、帮助国家有关部门完善个人所得税税收政策和相关法律法规;
个税筹划的特点:
1、合法性
即个人所得税筹划只能在税收法律许可的范围内进行,而绝不能踏法律“红线”。
2、筹划性
筹划性是指进行个税筹划,需在纳税行为发生之前,对个人涉税事项进行规划、设计、安排,从而达到减轻税负的目的。
3、目的性
个税筹划的直接目的就是降低个人纳税负担,实现个人收益大化。
4、风险性
个税筹划是一项操作,如若在个人所得税筹划工作开展过程中,对税收政策理解不准确或操作不当,将极有可能引发涉税风险。
5、性
性是指个税筹划需要由财务、会计人员进行,这样才能够确保筹划工作达到预期目标和效果。
个税筹划常用的方法:
企业职工进行个税筹划常见的方法包含了:
1、巧妙利用年终奖;
2、提高公积金缴纳比例;
3、提高职工公共福利待遇;
4、利用暂时免征税收优惠政策;
5、合理选择可以的个人理财产品;
6、其他税收优惠政策等。
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